Objetivo del Puesto: Asesorar a la alta dirección en la evaluación del diseño e implementación del Sistema de Control Interno de Sika proponer las medidas correctivas para corregir las desviaciones identificadas en la aplicación de los procesos y procedimientos de orden administrativo financiero técnico operacional y de gestión adoptadas por la entidad y fomentar la cultura fundamentada en el autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la Compañí a la alta dirección en la evaluación del diseño e implementación del Sistema de Control Interno de Sika proponer las medidas correctivas para corregir las desviaciones identificadas en la aplicación de los procesos y procedimientos de orden administrativo financiero técnico operacional y de gestión adoptadas por la entidad y fomentar la cultura fundamentada en el autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la Compañía.
Principales Responsabilidades:
- Coordinar y controlar la implementación de las Políticas y Procedimientos a su cargo.
- Controles Internos corporativos
- Manual de autoridad.
- Procedimiento de bajas de inventario.
- Administrar la base de datos del Sistema de Control Interno de Sika en Sphera.
- Solicitar analizar y evaluar la documentación financiera y no financiera que soporta los controles internos corporativos.
- Ejecutar el ciclo de auditoría incluida la gestión de riesgos y la gestión del control sobre el cumplimiento de las directivas y normas aplicables.
- Preparar y presentar informes que reflejen los resultados de la auditoría y documenten el proceso.
- Preparar el Self-Assessment Monitoring interino (septiembre) y final (enero).
- Contribuir con el recaudo de información inicial solicitada por la Auditoría corporativa y efectuar seguimiento del estatus así como la recolección de los planes de acción de los hallazgos identificados por esa auditoría.
- Contribuir con el recaudo de información inicial solicitada por la Auditoría LATAM y efectuar seguimiento del estatus.
- Efectuar entrenamientos relacionados con el uso de la herramienta Sphera.
- Atender las reuniones organizadas por la Auditoría LATAM.
- Verificar los conteos físicos anuales de inventario.
- Presentar un informe mensual con los costos vigente.
Qualifications :
Antecedentes Educativos:
- Egresado de Contaduría Pública.
Conocimientos Específicos:
- Conocimientos técnicos en Auditoría de control Interno y Revisoría Fiscal COSO Normas IFRS normas tributarias y Normas internacionales de auditoría y enfoque basado en riesgos.
Experiencia Laboral Vinculada al Puesto: 4 años de experiencia en empresas catalogadas como Big 4 (Deloitte KPMG Price o Ernst & Young) en funciones de Auditoría y Control Interno y Revisoría Fiscal.
Habilidades / Competencias:
- Capacidad de análisis buenas relaciones interpersonales liderazgo autonomía proactividad habilidades de comunicación escrita y verbal atención al detalle.
Idioma/s y Nivel/es: Inglés Intermedio.
Información adicional :
Estamos Construyendo Confianza todos los días por eso nuestro compromiso es la igualdad de oportunidades donde el proceso de selección se enfoca en las personas y sus capacidades méritos y logros.
Remote Work :
No
Employment Type :
Full-time
Objetivo del Puesto: Asesorar a la alta dirección en la evaluación del diseño e implementación del Sistema de Control Interno de Sika proponer las medidas correctivas para corregir las desviaciones identificadas en la aplicación de los procesos y procedimientos de orden administrativo financiero téc...
Objetivo del Puesto: Asesorar a la alta dirección en la evaluación del diseño e implementación del Sistema de Control Interno de Sika proponer las medidas correctivas para corregir las desviaciones identificadas en la aplicación de los procesos y procedimientos de orden administrativo financiero técnico operacional y de gestión adoptadas por la entidad y fomentar la cultura fundamentada en el autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la Compañí a la alta dirección en la evaluación del diseño e implementación del Sistema de Control Interno de Sika proponer las medidas correctivas para corregir las desviaciones identificadas en la aplicación de los procesos y procedimientos de orden administrativo financiero técnico operacional y de gestión adoptadas por la entidad y fomentar la cultura fundamentada en el autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la Compañía.
Principales Responsabilidades:
- Coordinar y controlar la implementación de las Políticas y Procedimientos a su cargo.
- Controles Internos corporativos
- Manual de autoridad.
- Procedimiento de bajas de inventario.
- Administrar la base de datos del Sistema de Control Interno de Sika en Sphera.
- Solicitar analizar y evaluar la documentación financiera y no financiera que soporta los controles internos corporativos.
- Ejecutar el ciclo de auditoría incluida la gestión de riesgos y la gestión del control sobre el cumplimiento de las directivas y normas aplicables.
- Preparar y presentar informes que reflejen los resultados de la auditoría y documenten el proceso.
- Preparar el Self-Assessment Monitoring interino (septiembre) y final (enero).
- Contribuir con el recaudo de información inicial solicitada por la Auditoría corporativa y efectuar seguimiento del estatus así como la recolección de los planes de acción de los hallazgos identificados por esa auditoría.
- Contribuir con el recaudo de información inicial solicitada por la Auditoría LATAM y efectuar seguimiento del estatus.
- Efectuar entrenamientos relacionados con el uso de la herramienta Sphera.
- Atender las reuniones organizadas por la Auditoría LATAM.
- Verificar los conteos físicos anuales de inventario.
- Presentar un informe mensual con los costos vigente.
Qualifications :
Antecedentes Educativos:
- Egresado de Contaduría Pública.
Conocimientos Específicos:
- Conocimientos técnicos en Auditoría de control Interno y Revisoría Fiscal COSO Normas IFRS normas tributarias y Normas internacionales de auditoría y enfoque basado en riesgos.
Experiencia Laboral Vinculada al Puesto: 4 años de experiencia en empresas catalogadas como Big 4 (Deloitte KPMG Price o Ernst & Young) en funciones de Auditoría y Control Interno y Revisoría Fiscal.
Habilidades / Competencias:
- Capacidad de análisis buenas relaciones interpersonales liderazgo autonomía proactividad habilidades de comunicación escrita y verbal atención al detalle.
Idioma/s y Nivel/es: Inglés Intermedio.
Información adicional :
Estamos Construyendo Confianza todos los días por eso nuestro compromiso es la igualdad de oportunidades donde el proceso de selección se enfoca en las personas y sus capacidades méritos y logros.
Remote Work :
No
Employment Type :
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