Auditor Interno
Uberlândia - Brazil
Job Summary
O Grupo Maqnelson é movido pelo propósito de impulsionar o agronegócio com tecnologia eficiência e visão de futuro. Construímos uma trajetória sólida marcada por crescimento consistente inovação e compromisso real com o desenvolvimento do campo brasileiro.
Somos um ecossistema de soluções que conecta pessoas máquinas negócios e oportunidades. Atuamos com comercialização e suporte de máquinas agrícolas de alta performance locação de máquinas e equipamentos (Rental) empreendimentos imobiliários no modelo built to suit além de corretora de seguros especializada no agronegócio.
Contamos com mais de 600 colaboradores que compartilham o mesmo compromisso: entregar excelência em cada relacionamento com proximidade agilidade e foco em resultado.
Ao lado de parceiros globais como a John Deere oferecemos soluções modernas eficiência operacional e suporte completo do primeiro contato ao pós-venda fortalecendo produtores e empresas que movem o Brasil.
Se você quer fazer parte de uma empresa que valoriza pessoas acredita na inovação e cresce junto com o agro o seu lugar é aqui.
Venha construir o futuro do agronegócio com a gente.
#vempramaqnelson
Responsibilities
Planejar coordenar e executar o ciclo de Auditoria Interna nas áreas administrativas e operacionais da empresa avaliando a adequação e a efetividade dos processos controles internos e práticas de gestão bem como a conformidade com políticas e normas internas legislação vigente e demais requisitos aplicáveis.
Atuar de forma independente analítica e consultiva na identificação de riscos inconsistências e oportunidades de melhoria contribuindo para o fortalecimento dos controles a mitigação de riscos a eficiência operacional a confiabilidade das informações e o cumprimento dos objetivos estratégicos da organização
- Elaborar o Plano Anual de Auditoria considerando a matriz e o mapa de riscos da empresa as prioridades estratégicas o histórico de auditorias e os principais pontos de exposição do negócio submetendo-o à apreciação e aprovação da Diretoria;
- Planejar e executar auditorias internas nas áreas administrativas e operacionais definindo escopo objetivos procedimentos cronograma e critérios de avaliação para cada trabalho;
- Avaliar a efetividade dos controles internos identificando fragilidades desvios riscos e oportunidades de aprimoramento nos processos e operações da empresa;
- Verificar a aderência dos processos às políticas normas procedimentos e diretrizes internas bem como à legislação instruções normativas e demais dispositivos legais aplicáveis;
- Realizar auditorias sobre o patrimônio operações movimentações e registros contábeis da empresa avaliando a integridade consistência e confiabilidade das informações;
- Mapear e analisar processos elaborando macrofluxos identificando pontos críticos riscos e controles existentes propondo melhorias que contribuam para maior segurança e eficiência operacional;
- Participar do desenvolvimento validação e implantação de processos procedimentos e controles internos contribuindo para a estruturação de mecanismos preventivos e para o fortalecimento da governança;
- Manter acompanhamento sistemático dos processos procedimentos e controles internos promovendo revisões e atualizações sempre que identificadas mudanças fragilidades ou novas exposições a riscos;
- Identificar analisar e classificar riscos relacionados às operações considerando o Mapa de Riscos Empresarial os resultados dos trabalhos de auditoria e demais informações relevantes para a organização;
- Apurar e analisar inconsistências identificadas durante os trabalhos de auditoria buscando compreender suas causas impactos e recorrências e direcionando as áreas responsáveis para a definição das medidas corretivas;
- Elaborar relatórios de auditoria com apresentação clara dos achados evidências riscos impactos conclusões e recomendações garantindo consistência técnica e objetividade nas informações apresentadas;
- Apresentar os resultados dos trabalhos às Gerências e à Diretoria destacando os principais pontos de atenção riscos identificados recomendações e oportunidades de melhoria;
- Apresentar periodicamente os resultados ao Comitê de Auditoria reportando os principais achados recomendações planos de ação prazos e evolução das tratativas;
- Assessorar as Gerências na análise dos pontos identificados oferecendo suporte técnico para o desenvolvimento de ações corretivas e preventivas e para o aprimoramento dos controles de suas respectivas áreas;
- Realizar follow-up dos planos de ação decorrentes das auditorias acompanhando prazos responsáveis e evidências de implementação das recomendações estabelecidas;
- Avaliar a efetividade das ações implementadas verificando se as causas dos problemas foram efetivamente tratadas e se os riscos identificados foram adequadamente mitigados;
- Assegurar que as tratativas dos apontamentos de auditoria sejam conduzidas dentro dos prazos acordados mantendo controle sobre pendências reincidências e situações de maior criticidade;
- Monitorar o cumprimento do cronograma anual de auditorias garantindo a execução dos trabalhos previstos e o adequado reporte de eventuais desvios à gestão;
- Contribuir para o aprimoramento contínuo dos processos e controles da organização disseminando boas práticas e fortalecendo uma cultura de conformidade gestão de riscos e melhoria contínua.
Prerequisites
- Ensino Superior completo em Administração Ciências Contábeis Economia Engenharia ou áreas correlatas;
- Pós-graduação em Auditoria Controladoria Gestão de Riscos Compliance Governança ou áreas relacionadas será considerada um diferencial.
- Experiência com Auditoria Interna avaliação de controles e análise de processos;
- Domínio de técnicas de mapeamento e análise de processos elaboração de macrofluxos e identificação de riscos e controles;
- Capacidade para estruturar e executar planos e programas de auditoria definir escopos conduzir testes analisar evidências e consolidar resultados;
- Atuação com gestão de riscos e controles internos utilizando referências como COSO e ISO 31000;
- Habilidade para elaboração de relatórios técnicos e executivos com apresentação de achados análises conclusões e recomendações;
- Vivência na utilização de ferramentas para extração tratamento cruzamento e análise de dados como Power BI e ACL;
- Excel em nível intermediário incluindo recursos voltados à análise e tratamento de dados;
- Capacidade analítica para interpretação de dados identificação de desvios avaliação de causas e mensuração de riscos e impactos;
- Familiaridade com processos administrativos operacionais financeiros e contábeis permitindo uma visão integrada dos riscos e controles da organização.
- CNH categoria B;
- Disponibilidade para viagens requisito obrigatório.
- Visão sistêmica e capacidade de compreender a interdependência entre processos e áreas;
- Raciocínio analítico e senso crítico para investigação e avaliação de situações;
- Organização e disciplina para condução de múltiplos trabalhos e cumprimento de cronogramas;
- Comunicação clara e capacidade de apresentar informações técnicas para diferentes níveis hierárquicos;
- Postura ética imparcialidade e discrição no tratamento de informações;
- Capacidade de negociação e influência para condução das tratativas junto às áreas auditadas;
- Proatividade na identificação de riscos e oportunidades de melhoria;
- Autonomia e responsabilidade na condução dos trabalhos de auditoria.
Experiences
Plano de saúde;
Plano odontológico;
Vale alimentação;
Seguro de vida;
Gympass;
Meritocracia;
PLR (mediante atingimento de metas).
AVISO importante sobre o preenchimento completo do cadastro
Anexar somente o currículo NÃO garante uma boa candidatura
É IMPRESCINDÍVEL que revise seu cadastro para certificar que TODAS as informações estão corretas.
Required Experience:
IC
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Inspirar pessoas a inovar é contribuir para o desenvolvimento! O Grupo Maqnelson vem inovando por gerações fazendo história ao longo de mais de 65 anos. Emprega diretamente mais de 700 pessoas contribuindo com a produção brasileira de alimentos, bem como para o avanço da produtividade ... View more